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    長沙街道辦事處2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案的報告
    發(fā)布日期:2017-06-06 11:34:10
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    長沙街道辦事處2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案的報告

    一、2016年公共財政預算執(zhí)行情況

    2016年我街道一般公共預算收入35305萬元, 同比增加630萬元,增長13%。一般公共預算支出4345萬元,上解市支出31202萬元,主要支出項目的具體執(zhí)行情況是:

    1、一般公共服務,包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、統(tǒng)計信息事務、安全生產監(jiān)督等,支出1052萬元;

    2、國防支出16萬元;

    3、公共安全支出938萬元;

    4、教育支出30萬元;

    5、文化體育與傳媒支出45萬元;

    6、社會保障和就業(yè)支出1116元;

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構經(jīng)常性收支補償支出、行政事業(yè)單位離退休醫(yī)療保障、人口與計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等,支出705萬元;

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,包括居委會經(jīng)費、農村生活垃圾處理等,支出92萬元;

    9、農林水支出,包括農業(yè)水利事務、高校畢業(yè)生到村任職補貼、村(居)委干部報酬、村小組長報酬、村(居)委退休干部基金、“三資”工作管理經(jīng)費、農村危房改造等,支出203萬元;

    10、住房保障支出148萬元。

    二、2017年公共財政預算草案

    根據(jù)我市新一輪財政體制的指導思想和原則,按照“公共服務均等化,保工資、保運轉、保民生,統(tǒng)籌兼顧,協(xié)調發(fā)展”的要求,結合本鎮(zhèn)財力情況,對我鎮(zhèn)一般公共預算安排建議如下:

    2017年,我鎮(zhèn)一般公共預算收入35214萬元,由于營業(yè)稅改收增值稅的原因,使2017年財政收入與去年基本持平。按照“量入而出,收支平衡”的原則,2017年我鎮(zhèn)公共財政預算支出相應安排為4325萬元,上解市支出30988萬元;主要支出項目的具體安排情況是:

    1、一般公共服務支出1018萬元

    2、國防支出15萬元;

    3、公共安全支出922萬元;

    4、教育支出28萬元;

    5、文化體育與傳媒支出77萬元;

    6、社會保障和就業(yè)支出1107萬元;

    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出723萬元;

    8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元;

    9、農林水支出183萬元;

    10、住房保障支出162萬元。

     

    數(shù)據(jù)說明:2016年分成12%4237萬元,但2015年底結余200萬元;2017年分成12%4226萬元,但市補助102萬元

     

     


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