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    2016年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門決算公開
    撰寫時間:2017-10-31
    來源:本站
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        2016年開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門決算公開

    第一部分 開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分 2016年部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分   開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室概況

    (一)部門主要職責(zé)

    根據(jù)開平市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室機構(gòu)編制方案的通知》(開機編[2014]34號)精神,開平市資產(chǎn)辦為開平市資產(chǎn)管理委員會的常設(shè)辦公機構(gòu),主要職責(zé):根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé);負(fù)責(zé)起草我市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實施;依照有關(guān)規(guī)定對我市公有企業(yè)及其資產(chǎn)進行監(jiān)督管理,承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任;承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項等。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求,列入本次2016年部門決算單位僅包括資產(chǎn)辦本級,沒有下屬單位。開平市資產(chǎn)辦人員編制12人,實有12人,離退休2人。

    第二部分   開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016年部門決算表

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:開平市資產(chǎn)辦





    單位:萬元

    收入

    支出

    項   目

    行次

    決算數(shù)

    項   目

    行次

    決算數(shù)

    欄   次


    1

    欄   次


    2

    一、財政撥款收入

    1

    1392.05 

    一、一般公共服務(wù)支出

    14


    二、上級補助收入

    2


    二、外交支出

    15


    三、事業(yè)收入

    3


    三、國防支出

    16


    四、經(jīng)營收入

    4


    四、公共安全支出

    17


    五、附屬單位上繳收入

    5


    五、教育支出

    18


    六、其他收入

    6


    七、文化體育與傳媒支出


    500 




    八、社會保障和就業(yè)支出


    24.65




    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


    6.18




    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


    105.92




    十四、資源勘探信息等支出


    743.09

     ……

    7


    十九、住房保障支出


    12.21


    8


     ……



    本年收入合計

    9

    1392.05 

    本年支出合計


    1392.05

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    10


    結(jié)余分配



    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余




    12





    總計

    13

    1392.05 

    總計


    1392.05

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

    收入決算表











    公開02表


    部門:開平市資產(chǎn)辦







    單位:萬元


    項   目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入


    功能分類科目編碼

    科目名稱



    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    1392.05

    1392.05







    207

    文化體育與傳媒支出

    500

    500







    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    500

    500







    2079999

    其他文化體育與傳媒支出

    500

    500







    208

    社會保障和就業(yè)支出

    24.65

    24.65







    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    10.53

    10.53







    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    10.53

    10.53







    20808

    撫恤

    0.78

    0.78







    2080801

    死亡撫恤

    0.78

    0.78







    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34







    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34







    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.18

    6.18







    21005

    醫(yī)療保障

    6.18

    6.18







    2100501

    行政單位醫(yī)療

    6.18

    6.18







    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    105.92

    105.92







    21208

    國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    5.92

    5.92







    2120899

    其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    5.92

    5.92







    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    100

    100







    2121301

    城市公共設(shè)施

    100

    100







    215

    資源勘探信息等支出

    743.09

    743.09







    21507

    國有資產(chǎn)監(jiān)管

    743.09

    743.09







    2150701

    行政運行

    150.58

    150.58







    2150799

    其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

    592.51

    592.51







    221

    住房保障支出

    12.21

    12.21







    22102

    住房改革支出

    12.21

    12.21







    210201

    住房公積金

    12.21

    12.21







    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

    支出決算表

                                                                            公開03表

    部門:開平市資產(chǎn)辦                                                        單位:萬元

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6










    項   目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出










    功能分類科目編碼

    科目名稱










    合計

    1392.5

    192.55

    1199.51





    207

    文化體育與傳媒支出

    500


    500













    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    500


    500













    2079999

    其他文化體育與傳媒支出

    500


    500













    208

    社會保障和就業(yè)支出

    24.65

    24.65














    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    10.53

    10.53














    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    10.53

    10.53














    20808

    撫恤

    0.78

    0.78














    2080801

    死亡撫恤

    0.78

    0.78














    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34














    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34














    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.18

    6.18














    21005

    醫(yī)療保障

    6.18

    6.18














    2100501

    行政單位醫(yī)療

    6.18

    6.18














    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    105.92


    105.92













    21208

    國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    5.92


    5.92













    2120899

    其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    5.92


    5.92













    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

    100


    100













    2121301

    城市公共設(shè)施

    100


    100













    215

    資源勘探信息等支出

    743.09

    149.51

    593.59













    21507

    國有資產(chǎn)監(jiān)管

    743.09

    149.51

    593.59













    2150701

    行政運行

    150.58

    149.51

    1.07













    2150799

    其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

    592.51


    592.51













    221

    住房保障支出

    12.21

    12.21














    22102

    住房改革支出

    12.21

    12.21














    210201

    住房公積金

    12.21

    12.21































    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:開平市資產(chǎn)辦                                                        單位:萬元

    收入

    支出

    項   目

    行次

    金額

    項   目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄   次


    1

    欄   次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    1286.13

    一、一般公共服務(wù)支出

    15




    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    105.92

    二、外交支出

    16





    3


    三、國防支出

    17





    4


    七、文化體育與傳媒支出

    18

    500

    500



    5


    八、社會保障和就業(yè)支出

    19

    24.65

    24.65





    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


    6.18

    6.18





    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


    105.92


    105.92


    6


    十四、資源勘探信息等支出


    743.09

    743.09





    十九、住房保障支出


    12.21

    12.21



    7


    ……





    本年收入合計

    9

    1392.05

    本年支出合計


    1392.05

    1286.13

    105.92

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10


    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





        一般公共預(yù)算財政撥款

    11







          政府性基金預(yù)算財政撥款

    12








    13







    總計

    14

    1392.05

    總計


    1392.05

    1286.13

    105.92

    注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表







    公開05表


    部門:




    單位:萬元


       

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3


    合計

    1286.13

    192.55

    1093.59


    207

    文化體育與傳媒支出

    500


    500


    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    500


    500


    2079999

    其他文化體育與傳媒支出

    500


    500


    208

    社會保障和就業(yè)支出

    24.65

    24.65



    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    10.53

    10.53



    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    10.53

    10.53



    20808

    撫恤

    0.78

    0.78



    2080801

    死亡撫恤

    0.78

    0.78



    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34



    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    13.34

    13.34



    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    6.18

    6.18



    21005

    醫(yī)療保障

    6.18

    6.18



    2100501

    行政單位醫(yī)療

    6.18

    6.18



    215

    資源勘探信息等支出

    743.09

    149.51

    593.59


    21507

    國有資產(chǎn)監(jiān)管

    743.09

    149.51

    593.59


    2150701

    行政運行

    150.58

    149.51

    1.07


    2150799

    其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

    592.51


    592.51


    221

    住房保障支出

    12.21

    12.21



    22102

    住房改革支出

    12.21

    12.21



    210201

    住房公積金

    12.21

    12.21



    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:開平市資產(chǎn)辦                                                       單位:萬元

     

     

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額



    301

    工資福利支出

    142.97

    302

    商品和服務(wù)支出

    18.63


    30101

    基本工資

    35.75

    30201

    辦公費

    7.13


    30102

    津貼補貼

    61.43

    30202

    印刷費



    30103

    獎金

    20.73

    30203

    咨詢費



    30104

    其他社會保障繳費

    19.52

    30204

    手續(xù)費



    30106

    伙食補助費


    30205

    水費



    30107

    績效工資


    30206

    電費



    30108

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費


    30207

    郵電費



    30109

    職業(yè)年金繳費


    30208

    取暖費



    30199

    其他工資福利支出

    5.55

    30209

    物業(yè)管理費



    303

    對個人和家庭的補助

    30.95

    30211

    差旅費



    30301

    離休費


    30212

    因公出國(境)費用



    30302

    退休費

    10.53

    30213

    維修(護)費



    30303

    退職(役)費


    30214

    租賃費



    30304

    撫恤金


    30215

    會議費



    30305

    生活補助

    0.78

    30216

    培訓(xùn)費



    30306

    救濟費


    30217

    公務(wù)接待費

    0.94


    30307

    醫(yī)療費


    30218

    專用材料費



    30308

    助學(xué)金


    30224

    被裝購置費



    30309

    獎勵金


    30225

    專用燃料費



    30310

    生產(chǎn)補貼


    30226

    勞務(wù)費



    30311

    住房公積金

    12.21

    30227

    委托業(yè)務(wù)費



    30312

    提租補貼


    30228

    工會經(jīng)費

    0.35


    30313

    購房補貼


    30229

    福利費



    30314

    采暖補貼


    30231

    公務(wù)用車運行維護費

    1.39


    30315

    物業(yè)服務(wù)補貼


    30239

    其他交通費用

    8.82


    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    7.42

    30240

    稅金及附加費用






    30299

    其他商品和服務(wù)支出



    人員經(jīng)費合計

    173.92

    公用經(jīng)費合計

    18.63


     

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

    財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










    公開07表



    部門:開平市資產(chǎn)辦 






    單位:萬元


    2016年度預(yù)算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

     4.22


     2.5


     2.5

     1.72

     2.33


    1.39


    1.39 

     0.94























    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表










    公開08表


    部門:開平市資產(chǎn)辦 






    單位:萬元


       

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計


    105.92

    105.92


    105.92



    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出 


    105.92

    105.92


    105.92



    21208

    國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出


    5.92

    5.92


    5.92



    2120899

    國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出


    5.92

    5.92


    5.92



    21213

    城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出


    100

    100


    100



    2121301

    城市公共設(shè)施


    100

    100


    100



    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。


    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表










    公開09表



    部門:開平市資產(chǎn)辦 






    單位:萬元


    2016年度預(yù)算數(shù)

    2016年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

     4.22


     2.5


     2.5

     1.72

     2.33


    1.39


    1.39 

     0.94























    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
    第三部分 2016年部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016年度總收入1392.05萬元,其中本年收入1392.05萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入1392.05萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1286.13萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入105.92萬元。2016年財政撥款收入比2015年財政撥款收入4313.80萬元,減少2921.75萬元,減少67.7%,主要原因是項目調(diào)整變化影響,主要是2015年年中追加企業(yè)發(fā)展資金項目3000萬元,2016年無該項目支出。

    2、其他收入0萬元,比2015年其他收入減少5252.33萬元,主要原因是項目調(diào)整變化影響。

    (二)年度支出總體情況

    開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016年度總支出1392.05萬元,其中本年支出1392.05萬元。具體情況如下:

    1.文化體育與傳媒(類)支出500萬元,主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。2015年無該項目支出,因此,與2015年決算數(shù)比較增加500萬元。

    2.社會保障和就業(yè)(類)支出24.65萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會保障和就業(yè)支出。比2015年決算數(shù)18.09萬元增加6.46萬元,增加35.7%,主要原因是社會保障繳費、退休費等調(diào)標(biāo)。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.18萬元,主要用于醫(yī)療保障。比2015年決算數(shù)4.8萬元增加1.38萬元,增加28.8%,主要原因是醫(yī)療保障繳費調(diào)標(biāo)。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出105.92萬元,主要用于梁金山公園養(yǎng)護管理費用100萬元,以及南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。比2015年決算數(shù)1146.04萬元減少1040.12萬元,減少90.7%,主要原因是南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程和赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程兩個項目的支出大幅減少。

    5.資源勘探信息等(類)支出743.09萬元,主要用于行政運行經(jīng)費(包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費)、其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(主要項目包括:市直資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營績效薪金210萬元、其他企業(yè)績效考核獎勵50萬元、撥金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費84萬元、國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費18.5萬元)。比2015年決算數(shù)8386.54萬元減少7643.45萬元,減少91.1%,主要原因是2015年項目支出中發(fā)生了工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司協(xié)調(diào)解決購地款以及企業(yè)政策性補貼等兩個項目支出,而2016年無上述兩項目支出。

    6.住房保障(類)支出12.21萬元,主要用于住房改革支出。比2015年決算數(shù)10.66萬元,增加14.5%,主要原因是公積金調(diào)標(biāo)。

    二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2016年度財政撥款收入說明

    開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計1392.05萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1286.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元,增加730.3萬元,增長131.4%,主要原因是年中追加撥款金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費84萬元,共814萬元。國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費年初預(yù)算116萬元,實支18.5萬元,減少撥款收入97.5萬元?;局С鰮芸钤黾?2.7萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款收入105.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)100萬元,增加5.92萬元,增長5.9%,主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

    (二)2016年度財政撥款支出說明

    開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計1392.05萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1286.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元,增加730.3萬元,增長131.4%,主要原因是年中增加金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費230萬元、國資監(jiān)管平臺建設(shè)經(jīng)費84萬元,共814萬元的項目支出。國有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費年初預(yù)算116萬元,實支18.5萬元,減少支出97.5萬元?;局С鲈黾?2.7萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款收入105.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)100萬元,增加5.92萬元,增長5.9%,主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

    分功能科目看,其他文化體育與傳媒(類)支出500萬元,主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊資金。社會保障和就業(yè)(類)支出24.65萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6.18萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等(類)支出743.09萬元,主要用于行政運行、其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出。住房保障(類)支出12.21萬元,主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出105.92萬元,主要用于城市公共設(shè)施建設(shè)。

    三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    開平市資產(chǎn)管理委員會辦公室2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.33萬元,完成預(yù)算4.22萬元的55.2%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.39萬元,完成預(yù)算2.5萬元的55.6%;公務(wù)接待費支出決算為0.94萬元,完成預(yù)算1.72萬元的54.6%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.39萬元,占59.6%;公務(wù)接待費支出0.94萬元,占40.4%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.39萬元,其中:(1)公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行維護費支出1.39萬元,平均每輛1.39萬元。主要用于機要通信及應(yīng)急工作。

    3.公務(wù)接待費支出0.94萬元,主要用于相關(guān)單位交流工作及有關(guān)工作檢查等方面的接待。2016年本部門(無下屬單位)發(fā)生國內(nèi)接待13次,接待人數(shù)共118人。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.63萬元,比2015年增加9.47萬元,主要原因是本單位2015年1-5月仍在市財政局辦公,2015年6月因機構(gòu)改革,搬至新辦公場所獨立辦公,行政運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

    (二)政府采購支出情況說明

    2016年本部門政府采購支出總額28萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額28萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套,單價100萬元以上專用設(shè)備0套。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,本部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出中2個項目(市直資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營績效薪金和其他企業(yè)績效考核獎勵)開展績效自評,涉及資金260萬元。從評價情況來看,上述兩個項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


     
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