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    開平市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告
    撰寫時間:2017-12-24
    來源: 133843
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    開平市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告
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    ——2013123日在開平市

    第十五屆人民代表大會第三次會議上

    開平市財政局局長  熊天恩

    各位代表:
        我受市人民政府委托,向大會報告開平市2012年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方公共財政預(yù)算草案,請予審議。

         一、2012年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2012年,在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,我市財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀,緊緊圍繞“推進跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的工作核心,堅持穩(wěn)中求進,認真實施積極的財政政策,著力推進財政管理體制機制改革創(chuàng)新,促進全市經(jīng)濟加快發(fā)展、綜合財力穩(wěn)步增長、社會民生福祉進一步改善。
        (一)2012年全市公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
        2012年,全市地方公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)164,891萬元,完成年度預(yù)算的100.30%,比上年增加21,942萬元,增長15.35%;其中,稅收收入實現(xiàn)122,707萬元,完成年度預(yù)算的101.07%,增長16.32%。全市地方公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)255,731萬元,完成年度預(yù)算的102.41%,增長8.39%。
        2012年全市地方公共財政預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減去公共財政預(yù)算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
        (二)2012年市本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
        2012年,市本級公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)67,433萬元,完成年度預(yù)算的98.74%,比上年增長13.69%;其中,稅收收入實現(xiàn)25,249萬元,完成年度預(yù)算的99.75%,增長15.52%。市本級公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)219,555萬元,完成年度預(yù)算的101.80%,增長29.27%。
        2012年市本級公共財政預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等,與公共財政預(yù)算支出、各項上解支出及補助鎮(zhèn)支出相抵后,實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
        (三)2012年財政主要工作和成效
        1、奮力攻堅克難,保持財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。2012年,面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和突出的收支矛盾,我們始終把抓收入、增總量擺在重要位置,著力抓好地方財政收入入庫。重點是強化經(jīng)濟形勢和財政收支預(yù)測分析,落實財稅收入目標管理,督促各執(zhí)收部門加強稅費征管,充分挖掘潛力,有效增加地方收入總量,實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長。同時,主動加強與省市財政部門的溝通協(xié)調(diào),積極爭取上級的政策、項目和資金支持。2012年,上級對我市各項補助資金達80,830萬元;其中,城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育經(jīng)費和基層衛(wèi)生院人員事業(yè)費兩項支出,每年新增補助2,800萬元。
        2、堅持民生優(yōu)先,保障社會各項事業(yè)健康發(fā)展。科學統(tǒng)籌預(yù)算資金,優(yōu)先保障基本支出和法定支出,注重社會事業(yè)投入,教育、農(nóng)業(yè)、科技等支出均達到法定增長要求,城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平進一步提高。2012年,民生類的支出達到185,270萬元,增長20.61%。主要包括:
        (1)教育支出63,724萬元,增長20.12%,推動了城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。其中:投入4,453萬元,提高中小學公用經(jīng)費標準,完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制;安排686萬元,實施校舍安全工程,推進薄弱學校改造,改善城鄉(xiāng)中小學校條件;落實182萬元,解決農(nóng)村小學生“上學難”問題;投入879萬元,建立覆蓋學前、中小學、中職的教育助學體系。
        (2)社會保障和就業(yè)支出44,994萬元,增長24.57%,提高低收入群體生活水平。其中:安排4,229萬元,落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策;安排684萬元再就業(yè)補助資金,推動落實更加積極的就業(yè)政策;落實1,159萬元,提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準;安排1,408萬元,落實高齡老人政府津貼,完善五保、低保、特困、三無、孤兒和殘疾人等社會救助體系;安排63萬元,落實低收入群體免費基本殯葬服務(wù)機制;安排650萬元,支持開展節(jié)假日送溫暖活動,關(guān)心困難群眾生產(chǎn)生活。
        (3)醫(yī)療衛(wèi)生支出24,822萬元,增長32.77%,推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。其中:投入12,760萬元,提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準;安排10,142萬元,支持實施基層基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù),完善基本藥物制度;落實2,063萬元,支持殘疾人康復(fù)中心和鎮(zhèn)級衛(wèi)生院建設(shè)改造,完善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境。
        (4)農(nóng)林水事務(wù)支出21,704萬元,增長32.16%,促進了農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。其中:水利投入7,565萬元,推進小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè),實施大沙河水庫等飲用水源水質(zhì)整治、農(nóng)村飲水安全工程、病險水庫除險加固等;安排1,566萬元,推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),加快國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè);安排776萬元,落實村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策;安排6,323萬元,落實農(nóng)資綜合直補和糧食直補、良種補貼、農(nóng)業(yè)機械購置補貼、生態(tài)公益林補償?shù)然蒉r(nóng)政策,增加農(nóng)民收入,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
        3、發(fā)揮職能作用,促進全市經(jīng)濟加快發(fā)展。一是大力推動翠山湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)。認真落實園區(qū)財政管理體制,及時撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級支持資金共15,932萬元,并協(xié)助園區(qū)做好融資工作。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)的投入力度。投入7,667萬元,確保污水管網(wǎng)二期工程、人民公園改造工程、人民公園防空地下室建設(shè)工程和梁金山生活垃圾填埋場無害化改造工程等項目順利推進。三是支持傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排211萬元,落實振興建筑業(yè)發(fā)展扶持政策,鼓勵我市建筑企業(yè)積極開拓外地市場。安排配套資金400萬元,支持廣東省質(zhì)量監(jiān)督水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品檢驗站建設(shè),促進水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)做大做強。設(shè)立專項扶持資金600萬元,推動企業(yè)改制上市。四是認真實施《開平市促進鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》、《開平市生態(tài)激勵型財政機制實施辦法》等政策措施,促進區(qū)域協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
        4、深化財政改革,促進科學理財水平不斷提高。一是預(yù)算管理改革深入推進。進一步完善綜合預(yù)算管理,全面實施市直預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算制度改革,完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,穩(wěn)步推進財務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點和非稅收入管理信息化。選擇部分重點項目,特別是民生保障項目和擴大內(nèi)需項目,開展績效評價,推進績效評價管理改革。二是監(jiān)督措施更趨完善。把依法行政、強化財政資金監(jiān)督管理貫穿于財政工作的始終。重點加強對“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查,確保資金安全、規(guī)范、有效使用。全面開展財政專戶清理整頓工作,從源頭上堵塞漏洞。加強對政府采購監(jiān)督管理,扎實推動會計行業(yè)誠信建設(shè)。對政府債務(wù)規(guī)模實行動態(tài)監(jiān)管,有效防范財政風險。三是“雙基”建設(shè)(即財政管理基礎(chǔ)工作和基層建設(shè))取得較好成效。進一步完善了財政部門內(nèi)外的監(jiān)督管理機制,加強對鎮(zhèn)(街)和翠山湖管委會財政工作的指導,積極開展服務(wù)型機關(guān)建設(shè),充分調(diào)動財政隊伍的工作積極性,促進了工作效率和服務(wù)水平不斷提高。

           二、2013年地方公共財政預(yù)算草案

        (一)2013年全市公共財政預(yù)算草案
        2013年是我市經(jīng)濟社會全面加快發(fā)展的重要一年??茖W合理地編制好2013年財政預(yù)算,做好財政各方面工作,對我市實現(xiàn)新的發(fā)展目標和加快建成和諧幸福僑鄉(xiāng)具有重要意義。2013年我市預(yù)算和財政工作的總體要求是:全面貫徹落實黨的十八大精神,緊緊圍繞市委提出“創(chuàng)新突破、實干興市”的工作主線,按照穩(wěn)中求進的總基調(diào),繼續(xù)實施積極的財政政策,積極組織各項收入,確保應(yīng)收盡收和依時足額入庫;科學統(tǒng)籌各項財政預(yù)算資金,支持加速建立“一核兩軸三廊四區(qū)”的經(jīng)濟發(fā)展新格局,促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,夯實和壯大地方財源后勁;進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),確保基本支出和重點民生支出的需要;積極創(chuàng)新財政管理體制機制,加強財政監(jiān)督管理,促進依法理財水平和預(yù)算管理績效不斷提高。
        2013年全市公共財政預(yù)算安排建議:
        2013年全市地方公共財政預(yù)算收入安排183,029萬元,比上年增收18,138萬元,增長11%;其中,稅收收入(含跨市縣總機構(gòu)預(yù)繳所得稅)137,848萬元,增長12.34%。
        2013年全市地方公共財政預(yù)算收入安排183,029萬元,加上上級補助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減除各項上解支出和預(yù)計年末結(jié)余后,2013年全市公共財政預(yù)算支出相應(yīng)安排230,946萬元,比上年減支24,785萬元,減少9.69%。如剔除上級追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)兩項不可比因素,按同口徑,2013年預(yù)算比上年實際支出增加3,844萬元,增長1.84%。 
        主要支出項目的安排如下:
        1、一般公共服務(wù)支出36,993萬元,減少0.22%。
        2、國防支出736萬元,減少7.54%。主要原因是:2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支66萬元,如剔除以上因素,2013年預(yù)算與上年實績基本持平。
        3、公共安全支出20,081萬元,減少1.22%。主要原因是:2012年實際支出20,330萬元中,包含上級追加48萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支959萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長4.62%。 
        4、教育支出52,575萬元,減少17.50%。主要原因是:①2012年實際支出63,724萬元中,包含上級追加5,221萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少15.60%;②由于2013年教師人數(shù)減少122人,相應(yīng)減少人員經(jīng)費和公用經(jīng)費共950萬元。
        5、科學技術(shù)支出3,014萬元,減少10.22%。主要原因是:①2012年實際支出3,357萬元中,包含上級追加728萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支300萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長23.40%;②工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)項目專項獎勵資金1,000萬元,調(diào)整在應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)功能科目中安排。
        6、文化體育與傳媒支出2,760萬元,減少24.94%。主要原因是:①2012年實際支出3,677萬元中,包含上級追加1,766萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支166萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長5.73%;② 新增譚逢敬藝術(shù)院營運經(jīng)費30萬元;③新增市第十一屆運動會暨第一屆老年人運動會經(jīng)費90萬元。
        7、社會保障和就業(yè)支出41,812萬元,減少7.07%。主要原因是:①2012年實際支出44,994萬元中,包含上級追加5,568萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長4.70%;②提高城鄉(xiāng)最低生活保障金和五保供養(yǎng)的標準,此兩項共增支480萬元;③新增機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助350萬元;④新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險市本級配套資金增支1,135萬元。
        8、醫(yī)療衛(wèi)生支出24,327萬元,減少1.99%。主要原因是: ①2012年實際支出24,822萬元中,包含上級追加4,182萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長22.94%;②基本醫(yī)療保險繳費工資與養(yǎng)老保險繳費工資一致,按照上年度職工月平均工資2,388元計算,此項增支711萬元;③提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補貼標準,每人每年由240元提高到280元,此項增支1,718萬元。
        9、節(jié)能環(huán)保支出1,182萬元,減少54.27%。主要原因是: ①2012年實際支出2,585萬元中,包含上級追加1,352萬元, 2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支93萬元;②2012年市對鎮(zhèn)一次性補助170萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長1.96%。
        10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,321萬元,減少23.94%。主要原因是:2012年實際支出6,996萬元中,包含上級追加2,000萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支179萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長4.71%。
        11、農(nóng)林水事務(wù)支出17,633萬元,減少18.76%。主要原因是:①2012年實際支出21,704萬元中,包含上級追加8,835萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支972萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長7.86%;② 新增飲用水源區(qū)禽畜養(yǎng)殖業(yè)污染整治獎補資金850萬元;③ 提高村(社區(qū))組干部工作報酬的補助標準,此項共增支1,000萬元。
        12、交通運輸支出1,644萬元,減少65.65%。主要原因是: 2012年實際支出4,786萬元中,包含上級追加2,316萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支198萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少4.59%。
        13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,003萬元,減少54.78%。主要原因是:① 2012年實際支出2,218萬元中,包含上級追加1,280萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支70萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長2.76%。 ② 新增網(wǎng)上辦事大廳設(shè)備購置費用95萬元。
        14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,070萬元,減少74.33%。主要原因是: 2012年實際支出4,168萬元中,包含上級追加3,380萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支14萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少6.72%。
        15、金融監(jiān)管等事務(wù)支出100萬元,用于設(shè)立農(nóng)村金融服務(wù)發(fā)展專項資金。上年此項無安排。
        16、國土資源氣象等事務(wù)支出853萬元,減少5.12%。主要原因是:2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支26萬元,如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少7.90%。
        17、住房保障支出11,511萬元,增長33.46%。主要原因是:2012年實際支出8,625萬元中,包含上級追加2,470萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支266萬元,將教師的住房公積金6,174萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少15.73%。
        18、糧油物資儲備管理事務(wù)支出960萬元,增長14.70%。
        19、預(yù)備費支出2,000萬元,用于市直單位年內(nèi)申請追加的公用經(jīng)費支出。上年此項無安排。
        20、其他支出5,371萬元,增加29.86%。主要原因是:①2012年實際支出4,136萬元中,包含上級追加1,312萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支114萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長15.39%;② 預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵增支503萬元,人防經(jīng)費增支1,104萬元,防范化解金融風險準備金增支200萬元;③新增江門華鼎創(chuàng)業(yè)投資基金500萬元。
        (二)2013年市本級公共財政預(yù)算草案
         2013年市本級公共財政預(yù)算收入安排72,838萬元,比上年增收5,405萬元,增長8.02%。主要收入項目的安排如下:
        1、稅收收入(含跨市縣總機構(gòu)預(yù)繳所得稅)27,657萬元,增長9.54%。
        2、罰沒收入4,578萬元,減少32.95%。
        3、專項收入6,138萬元,減少0.18%。
        4、行政事業(yè)性收費收入21,057萬元,增長3.31%。
        5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入104萬元,減少96.38%。
        6、國有資本經(jīng)營收入13,304萬元,增長123.60%。
    2013年市本級公共財政預(yù)算收入安排72,838萬元,加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余,減除各項上解支出、補助鎮(zhèn)支出和預(yù)計年末結(jié)余后,2013年市本級公共財政預(yù)算支出相應(yīng)安排195,073萬元,比上年減支24,482萬元,減少11.15%。如剔除上級追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)兩項不可比因素,按同口徑,2013年預(yù)算比上年實際支出增加1,527萬元,增長0.9%。 
        主要支出項目的安排如下:
        1、一般公共服務(wù)支出24,897萬元,減少10.21%。主要原因是: 2012年實際支出27,727萬元中,包含上級追加347萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支4,176萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長3.33%。
        2、國防支出563萬元,減少12.71%。主要原因是: 2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支66萬元,如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少2.76%。
        3、公共安全支出16,022萬元,減少2.38%。主要原因是:2012年實際支出16,413萬元中,包含上級追加48萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支959萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少6.72%。
        4、教育支出51,917萬元,減少17.80%。主要原因是:①2012年實際支出63,156萬元中,包含上級追加5,221萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少15.91%;②教師人數(shù)減少122人,相應(yīng)減少人員經(jīng)費和公用經(jīng)費共950萬元。
        5、科學技術(shù)支出2,991萬元,減少10.29%。主要原因是:①2012年實際支出3,334萬元中,包含上級追加728萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支300萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長23.63%;②工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)項目專項獎勵資金1,000萬元,調(diào)整在應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)功能科目中安排。
        6、文化體育與傳媒支出2,460萬元,減少26.13%。主要原因是:①2012年實際支出3,330萬元中,包含上級追加1,646萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支166萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長1.78%;② 新增譚逢敬藝術(shù)院營運經(jīng)費30萬元;③新增市第十一屆運動會暨第一屆老年人運動會經(jīng)費90萬元。
        7、社會保障和就業(yè)支出35,070萬元,減少10.94%。主要原因是:①2012年實際支出39,380萬元中,包含上級追加5,568萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長2.06%;②城鄉(xiāng)最低生活保障金、五保供養(yǎng)提高標準,共增支480萬元;③新增機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助350萬元;③新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險市本級配套資金增支1,135萬元。
        8、醫(yī)療衛(wèi)生支出19,123萬元,減少6.24%。主要原因是:①2012年實際支出20,395萬元中,包含上級追加4,182萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長24.57%;②基本醫(yī)療保險繳費工資與養(yǎng)老保險繳費工資一致,按照上年度職工月平均工資2,388元計算,此項增支711萬元;③提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補貼標準,每人每年由240元提高到280元,此項增支1,133萬元。
        9、節(jié)能環(huán)保支出1,152萬元,減少52.30%。主要原因是:①2012年實際支出2,415萬元中,包含上級追加1,352萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支93萬元;②2012年市對鎮(zhèn)一次性補助170萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長19.88%。
        10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,560萬元,增長20.13%。
        11、農(nóng)林水事務(wù)支出15,125萬元,減少21.84%。主要原因是:①2012年實際支出19,351萬元中,包含上級追加8,835萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支972萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長16.96%;② 新增飲用水源區(qū)禽畜養(yǎng)殖業(yè)污染整治獎補資金850萬元;③ 村(社區(qū))組干部工作報酬補助提高標準,此項共增支1,000萬元。
        12、交通運輸支出1,644萬元,減少65.65%。主要原因是:2012年實際支出4,786萬元中,包含上級追加2,316萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支198萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少4.59%。 
        13、資源勘探電力信息事務(wù)支出921萬元,減少56.33%。主要原因是:①2012年實際支出2,109萬元中,包含上級追加1,280萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支70萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長6.72%;② 新增網(wǎng)上辦事大廳設(shè)備購置費用95萬元。
        14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,070萬元,減少74.33%。主要原因是: 2012年實際支出4,168萬元中,包含上級追加3,380萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支14萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少6.72%。
        15、金融監(jiān)管等事務(wù)支出100萬元,用于設(shè)立農(nóng)村金融服務(wù)發(fā)展專項資金。上年此項無安排。
        16、國土資源氣象等事務(wù)支出853萬元,減少5.12%。主要原因是:2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支26萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少7.90%。
        17、住房保障支出10,312萬元,增長76.51%。主要原因是:2012年實際支出5,842萬元中,包含上級追加2,470萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支266萬元,將教師的住房公積金6,174萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出減少3.37%。
        18、糧油物資儲備管理事務(wù)支出960萬元,增長14.70%。
        19、預(yù)備費支出2,000萬元,用于市直單位年內(nèi)申請追加的公用經(jīng)費支出。上年此項無安排。
        20、其他支出5,333萬元,增長102.31%。主要原因是:①2012年實際支出2,636萬元中,包含上級追加812萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支114萬元。如剔除以上因素,2013年預(yù)算比上年實際支出增長80.64%;② 預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵增支503萬元,人防經(jīng)費增支1,104萬元,防范化解金融風險準備金增支200萬元;③新增江門華鼎創(chuàng)業(yè)投資基金500萬元。

                三、務(wù)實創(chuàng)新,扎實工作
         確保全年財政預(yù)算任務(wù)圓滿完成

        按照市委十二屆三次全會提出的目標任務(wù),結(jié)合今年我市預(yù)算和財政工作的總體要求,為確保完成全年財政預(yù)算任務(wù),實現(xiàn)財政新的發(fā)展目標,我們將認真做好以下工作:
        (一)狠抓財政增收,增強對改革發(fā)展的支撐能力。首先,要強化財政促進經(jīng)濟發(fā)展的職能作用,進一步完善和探索建立新的財政扶持政策,大力支持我市推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。重點支持翠山湖新區(qū)和鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)加快開發(fā)建設(shè),促進增長型稅源加快成長。其次,要著力加強財政、國稅和地稅部門的溝通合作,切實做好稅收收入增減變化情況的因素分析,確保各項收入應(yīng)收盡收。同時,要依法加強對非稅收入的管理,重點是配合經(jīng)營城市的管理創(chuàng)新,加強對城區(qū)戶外廣告資源有償使用等方面非稅收入的管理,拓寬財政收入來源渠道。第三,要緊緊抓住上級加大教育、文化、水利、社會保障與就業(yè)、保障性住房、扶貧等投入以及增加轉(zhuǎn)移支付補助的機遇,加強與上級有關(guān)部門的溝通聯(lián)系,做好項目儲備和對接,爭取上級最大限度的資金和政策支持。
        (二)堅持以人為本,切實保障和改善民生。要始終把保障和改善民生作為財政工作的根本出發(fā)點和落腳點,在保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的前提下,繼續(xù)加大民生保障投入力度,切實保障民生政策落實到位。重點是支持教育優(yōu)先發(fā)展,保證教育支出依法增長。繼續(xù)增加“三農(nóng)”投入,認真落實財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。強化社會保障體系建設(shè),鞏固新興農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋成果,適當提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準。支持深化基層醫(yī)療衛(wèi)生改革,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。支持創(chuàng)建廣東省文明城市,推動公共文化服務(wù)體系建設(shè),不斷提升城市發(fā)展的內(nèi)涵和質(zhì)量。
        (三)深化財政改革,構(gòu)建完善的財政管理體系。一是繼續(xù)完善積極的財政政策。通過落實生態(tài)補償機制、扶持企業(yè)上市、支持水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)做大做強等政策措施,增強經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展后勁。同時,積極研究引導社會投資和金融資本參與重大項目建設(shè)的方式方法,充分發(fā)揮財政資金與社會資金有機結(jié)合的綜合效益。二是進一步完善鎮(zhèn)級財政管理體制。落實鎮(zhèn)級財政管理工作考評機制,規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。完善基層基本財力保障制度,逐步擴大財政性資金競爭性分配機制的改革范圍。推行鎮(zhèn)級政府采購管理的試點改革。三是加強預(yù)算執(zhí)行管理。健全預(yù)算支出執(zhí)行管理制度,完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系,推行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄,推進財務(wù)核算信息集中監(jiān)管。同時,完善考評機制和指標體系,對部分重點項目、民生支出開展績效評價,并注重考評結(jié)果運用,切實提高項目和資金管理水平。
        (四)改進工作作風,提升財政整體服務(wù)效能。加強財政隊伍思想政治建設(shè),在全市財政系統(tǒng)深入開展學習貫徹黨的十八大精神活動。著力強化干部的實干能力建設(shè),通過進一步明晰工作崗位職責,實施形式多樣的業(yè)務(wù)知識和能力培訓,促進隊伍財政專業(yè)知識水平和工作能力有新的提高。同時,要深入推進財政黨風倡廉建設(shè)和財政文化建設(shè),落實廉政風險防范措施,促進財政工作持續(xù)健康發(fā)展。
        各位代表!做好2013年的財政工作,任務(wù)艱巨,責任重大。我們要在市委的正確領(lǐng)導下,堅定信心,開拓創(chuàng)新,扎實工作,確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成,為推動我市科學發(fā)展和社會和諧作出新的、更大的貢獻!

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